岗位职责:
1、梳理公司业务流程,完善审批流程,堵住管理漏洞。
2、定期对费用报销、采购付款、库存资产、合同执行开展内控自查。
3、负责公司合同审核;
4、整理内控台账与资料,配合内外部审计、财务核查工作。
任职要求:
1、大专及以上,法律、审计、财务、经管相关专业。
2、1-2 年财务稽核、内审、内控类工作经验。
3、熟悉费用、采购、资产管理流程,看得懂业务单据。
4、熟练 Excel,会写简单检查报告,做事细心、原则性强。
5、严守公司财务与经营机密,沟通顺畅,能推动业务部门整改。
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