任职要求:
1.本科及以上学历,审计学、会计学、财务管理、法律类、工程类等相关专业,具备扎实的专业理论基础;
2.熟悉审计领域的专业规范和操作标准;
3.持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等相关专业资格证书者优先;
4.具备 8 年以上审计或财务管理相关工作经验,其中至少 5 年以上审计团队管理经验,有大中型企业审计管理经历者优先;
5.熟悉企业内部审计流程、风险控制体系及公司治理结构,能够独立主导重大审计项目的策划与实施;
6.具备出色的战略思维和全局观念,能根据公司发展战略制定审计部的中长期规划;
7.拥有较强的风险预判能力,能敏锐识别企业经营管理中的潜在风险并提出应对策略;
8.具备优秀的决策能力,在复杂审计场景中能快速做出合理判断并推动问题解决。
岗位职责:
1.负责公司审计体系搭建及优化,保障审计有序开展;
2.负责审计计划落地执行,依据经营目标制定审计计划,组织团队推进项目落地;
3.负责重大项目全流程管控,重大投资、财务、合规等审计项目问题核查及报告撰写全环节;
4.负责风险防控闭环管理,提出防控建议并跟踪整改;
5.负责审计成果转化应用,推动建立整改责任制并跟踪效果;
6.做好跨部门协作及对接外部审计机构与监管部门;
7.做好部门团队建设,提升专业能力与素养,打造专业队伍。