岗位职责:
1.协助部门负责人建立健全内审管理制度和体系,统筹年度审计计划编制和执行,规范审计流程,建立合规化、标准化的管理体系。
2.负责公司内部控制体系建设与监督等工作。
3.负责合规体系搭建,结合行业法规动态,完善合规准则,嵌入业务流程并监督执行。定期组织合规检查,识别法律风险并提出解决方案。
4.组织或配合经济责任审计、内控审计、专项审计及离任/任中审计等工作的实施;组织对国有资产保值增值、投融资、资产运营、重大投资项目等关键环节进行审计监察,确保经营合规性;负责重大审计项目执行,跟踪审计结果、审计整改,并定期向上级提交工作报告。
5.负责内审及内控的总结汇报工作,包括月度、季度和年度报告,填报考核报表及准备考核材料,确保符合上级机构的考核目标。
6.识别和评估风险,制定和实施相应的风险管理措施,监督公司各项活动的合规性,防范和化解风险;组织对投融资、担保、招投标等业务进行法律合规性审查,预防潜在法律风险。
7.定期对子公司内审工作进行考核、督促、检查。
8.完成领导交办的其它任务。
任职要求:
1.财务、审计等相关专业,大学本科及以上学历,中级职称优先,具备审计工作经验者优先。
2.具备一定的法律知识,熟悉公文撰写基本规范,能够准确、清晰地表达思想,文笔流畅,逻辑严密,有国企任职经验者优先。
3.品行端正、工作细致严谨,具有高度的事业心及责任心,出色的团队领导能力、沟通协调能力、判断与决策能力、抗压能力。