岗位职责
1.参与公司内部审计项目的执行,包括采购审计、存货管理审计、工程项目审计等,协助制定审计方案、收集与整理资料、执行审计程序、编写审计底稿及报告初稿。
2.对业务流程进行合规性审查,识别内控缺陷与潜在风险,提出切实可行的改进建议,并跟踪整改落实情况。
3.对公司合同签订及履行情况进行抽查与审核,关注关键条款执行、付款进度、验收及质保等环节。
4.与被审计部门进行沟通,客观记录业务反馈,确保审计结论有充分依据。
5.参与审计相关数据的收集与分析(如库龄分析、采购价格比对、成本数据核查等)。
6.完成上级交办的其他工作事项。
任职要求
1.本科及以上,审计、会计、财务管理等相关专业。
2.1-3年内部审计、事务所审计或财务相关工作经验,有制造业审计经验者优先。
3.持有初级审计师、中级审计师、中级会计师、CPA等证书者优先。
4.熟练使用Excel进行数据处理与分析(如透视表、VLOOKUP等),了解ERP系统(如金蝶)操作者优先。
5.沟通协调能力较好,能客观记录业务部门反馈,表达清晰,做事有条理,具备一定的职业判断力。
6.具备基础审计职业素养,了解审计工作对证据的要求,能做到结论有据。
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