岗位职责:
1.修订完善内部审计规章制度,建立健全内部审计管理体系,规范内部审计工作程序,监督有关制度的实施和落实。
2.编制审计工作计划和审计实施方案,对审计计划和方案的实施情况进行检查。
3.实施日常审计和专项审计工作,撰写各类审计工作报告,督办审计整改事项的实施和落实。
4.做好与集团公司内各部门、企业的协调和沟通,加强与外部审计中介机构的联系。
5.负责审计工作资料、文件、报告的整理归档。
6.协助管理部门事务,完成上级交办任务。
岗位要求:
1.年龄在40周岁以下,条件特别优秀者,可适当放宽年龄限制。
2.学历及专业:本科及以上学历,审计、会计、经济类相关专业。
3.工作经验:持有审计、会计、经济类专业中级以上资格证书,具有5年以上财务管理或3年以上审计实务经验,熟悉企业内部审计、内部控制、合规管理、财务管理等相关工作事务。具有上市公司或集团企业内审工作经验者优先;具有会计师事务所审计工作经验者优先;具有注册会计师、注册内部审计师等相关资格证书者优先。
4.具有良好的职业道德操守,工作主动认真负责,熟悉办公、财务软件操作,具有较强团队协作精神,具备较强沟通协调能力和工作执行能力,持续学习能力和综合业务能力较强。