1、修订与完善公司内部审计制度、流程、业务操作规范,
2、推进、完善公司内控制度体系建设工作;
3、独立开展财务报表审计:对集团、各子公司财务报表进行审计,以合理确保财务报表的真实性、准确性;
4、对公司各业务环节内控管理机制的可靠性、高效性、合规性进行审计和评估,提出改善建议,推动和完善内控管理机制;
5、对企业信息系统进行审计,评估公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险;
6、负责有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密;
7、完成上级交办的其他工作事项;
岗位要求:
有审计相关经验,能独立进行内部审计,接受短期出差,会开车优先;无经验勿扰。