岗位职责:
1、依据上市公司相关法律及制度,完善内部审计制度和流程,完成审计工作任务;
2、定期对公司内控体系进行评测,及时发现潜在问题和风险,并提出改进计划,组织相关部门建立和完善业务流程;
3、针对各项审计结果,编制审计报告、整改建议,并进行跟踪推进,履行监察职责。
任职要求:
1、财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、具备独立项目审计经验,熟悉审计、财务、内控体系及流程;
3、专业知识扎实,熟悉国家审计相关法规、程序和方法;
4、具有良好的职业道德操守,沟通协调及执行能力强;
5、具备团队管理经验者优先考虑。